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KB体育2022年度武冈市园林绿化中心部门决算

时间:2024-01-12 17:58:04 文章作者:小编 点击:

  KB体育2022年度武冈市园林绿化中心部门决算宣传、贯彻和执行国家、省、邵阳市及本市关于城市园林绿化的方针、政策和法规,会同城市规划部门编制城市绿地系统规划、分区规划、控制性详细规划,对确定的各类绿地划定控制线,建立并严格实行城市绿化

  (二)对城市所有建设项目的绿化用地进行监督管理,对绿化设计方案实施审批,对绿化建设工程实施监督管理并进行验收。

  (三)对城市园林绿化施工企业的资质审定、审查和升级签署审核意见,然后经市建设行政主管部门同意后报有关部门审批。

  (四)负责贯彻实施国务院《城市绿化条例》、《湖南省实施城市绿化条例办法》等法律、法规和邵阳市、武冈市人民政府有关城市绿化的规范性文件,依法搞好城市绿化的各项审批工作。

  (一)内设机构设置。武冈市园林绿化中心内设机构包括:办公室、财务室、生产业务股、养护管理股。

  (二)决算单位构成。武冈市园林绿化中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括:武冈市园林绿化中心本级,无二级机构。

  2022年度收、支总计838.15万元。与上年相比,减少610.07万元,减少42.13%,主要是因为“创文明卫生城市”的绿化工程已完工,绿化工程收支减少。

  2022年度收入合计836.05万元,其中:财政拨款收入670.43万元,占80.19%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入165.62万元,占19.81%。

  2022年度支出合计838.15万元,其中:基本支出544.38万元,占64.95%;项目支出293.77万元,占35.05%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  2022年度财政拨款收、支总计670.43万元,与上年相比,减少405.9万元,减少37.71%,主要是因为“创文明卫生城市”的绿化工程已完工,绿化工程收支减少。

  2022年度财政拨款支出670.43万元,占本年支出合计的79.99%,与上年相比,财政拨款支出减少75.9万元,减少10.17%,主要是因为“创文明卫生城市”的绿化工程已完工,绿化工程收支减少。

  2022年度财政拨款支出670.43万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出135.85万元,占20.26%;城乡社区(类)支出440.81万元,占65.75%;农林水支出93.77万元KB体育官网APP,占13.99%。

  2022年度财政拨款支出年初预算数为207.5万元,支出决算数为670.43万元,完成年初预算的323.1%,其中:

  年初预算为0万元,支出决算为135.85万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:公益性岗位人员的工资及社保单位部分没有纳入年初预算。

  年初预算为207.5万元,支出决算为218.24万元,完成年初预算的105.18%,决算数大于年初预算数的主要原因是正常增资调资。

  年初预算为0万元,支出决算为67.46万元,决算数大于年初预算数的主要原因是城区的绿化工程支出,因我单位是差额拨款,项目支出和公用经费支出未纳入年初预算。

  年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是单位公用经费支出,因我单位是差额拨款,项目支出和公用经费支出未纳入年初预算。

  年初预算为0万元,支出决算为44.3万元,决算数大于年初预算数的主要原因城区的绿化工程支出,因我单位是差额拨款,项目支出和公用经费支出未纳入年初预算。

  年初预算为0万元KB体育官网APP,支出决算为93.77万元,决算数大于年初预算数的主要原因城区的绿化工程支出,因我单位是差额拨款,项目支出和公用经费支出未纳入年初预算。

  人员经费440.24万元,占基本支出的81.18%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

  公用经费102.05万元,占基本支出的18.82%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比减少0万元,减少0%,无增减变化。

  公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决与上年相比减少0万元,减少0%,无增减变化。

  公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比减少0万元,减少0%,无增减变化。

  公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比减少0万元,减少0%,无增减变化。

  2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

  1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:无因公出国(境)费支出。

  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  本部门2022年度机关运行经费支出102.05万元,比上年决算数减少26.88万元,减少20.85%。主要原因是:创建文明、卫生、森林城市活动已结束,绿化养护人员的雇佣和相关材料费用的支出相应减少。

  2022年本部门开支会议费0万元,未召开会议;开支培训费0.51万元,人数6人,内容为园林绿化种植、养护等知识培训;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

  本部门2022年度政府采购支出总额48.12万元,其中:政府采购货物支出33.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.89万元。授予中小企业合同金额48.12万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额48.12万元,占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

  截至2022年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  2022年我单位年度预算资金207.5万元,全年执行数838.15万元,执行率403.93%。所有的支出都纳入绩效考核中,资金使用合理合规,专款专用。绩效总体目标完成情况:保障日常办公正常运行;人员经费按月及时发放到位;完成玉龙路两边绿化带及花塔新村绿化带内的裸露黄土共1000余m2进行了松土、清杂、零星单株苗木移植等平整工作,并根据原绿篱灌木高矮大小KB体育官网APP,为保证成活率,达到立竿见影的效果,采购并种植了春鹃(P40-50cm,带土球20cm)5000余株,麦冬草1000余斤。

  因我中心虽为参公管理的事业单位,但经费一直是差额拨款,所以年初只把人员经费纳入财政预算,公用经费和项目支出没有纳入年初预算中,所以导致预算与决算偏离大。

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

  机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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